移库流程 [接收及移库流程]

接收移库流程 编码: 版本: 发布日期: 2001 年 7 月 责任人: 物料部经理 编写人: 会签表 部门 姓名 签字 日期 采购部 计划部 QA 修订履历 版本号 修编人 日期 审核会签 / 批准 简述 A0 2001年7月 1 目的 规范来料接收工作,确保材料准确、及时地入库

2 范围 本程序适用于公司收货中心。

3 术语及定义 P O:采购定单 PO Receipt:采购定单收货 PO Return: 采购定单退货 Unplanned Receipt:计划外入库(无采购定单) 4 引用参照文件 WI202INV-防护要求指导 SOP501QA-产品标识和可追溯性控制程序 QSP701—不合格品控制程序 5 职责 5.1采购负责把到货情况及时通知收货员。

5.2收货负责具体接收、送检和移库工作。

5.3进货检验负责来料检验工作。

5.4收货中心统计员负责收货信息输入MRPⅡ系统,并提供必要的报告。

5.5仓库实物管理员负责确认入库材料

5.6仓库记帐员负责在MRPⅡ系统中的移库工作。

6 工作程序(附流程图) 6.1收货员必须在接到完备的“SOP502INV—01收货通知单”的前提下收货

6.2收货员首先应观察货物的外观及包装,然后进行品种认别和数量清点,如发现有破损、受潮、品种不符、数量短少等情况,应填写“SOP502INV-05收货异常情况报告单”,并通知采购部门。

6.3收货员根据“QSP702-02免检品清单”区分送检材料和免检材料

6.4收货员填写“SOP502INV-02进货检验交接单”,与实物一起送至进货检验区。

6.5收货区内的货物都应有标识,并区分不同状态,具体要求见“SOP501QA-产品标识和可追溯性控制程序”。

6.6收货员应对所有入库材料以流水号方式规定入库批次,便于先进先出和批号管理。

6.7收货统计员原则上应于当天将收货信息输入MRPⅡ系统,并完成当天“SOP502INV-06接收报表”。

6.8 对于没有采购定单材料入库称为计划外入库。请求入库人员应填写“SOP502INV-04特别入库单”,并获计划部经理批准。计划外入库材 料同样需要进货检验

6.9 对于检验不合格材料,应PO退货或移入不合格库位,具体详见“QSP701—不合格品控制程序”。

6.10收货员应根据相关要求对进货材料进行正确的搬运和防护,详见“WI202INV防护要求指导”。

7 输出文件 __________________。

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